金碟K3非营利组织机构怎么结转损益

   更新日期:2024.05.29
期末,当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。
期末,应当将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产,作为非限定性净资产的减项。
需要结转到两个科目里面,而且要区分开,所以普及版无法自动结转,只能做凭证一笔一笔转,建议能够升级到标准版
就可以自定义转账完成期末自动结转了

  • 17196327644 :金蝶K3如何结转制造费用
    伏旺药2156 :答:金蝶K3作为一款成熟的企业管理软件,在制造费用的结转方面也有着丰富的功能和应用。对于制造企业来说,结转制造费用是一个十分重要的环节,它可以帮助企业评估产品成本和生产效率,为企业的发展提供重要参考依据。那么,接下来我们就来详细了解一下金蝶K3如何结转制造费用。第一步:制定制造费用核算方案 在...
  • 17196327644 :请问金蝶K3是怎样在自动转账里面,设置本年利润结转到利润分配-未分配利 ...
    伏旺药2156 :答:点击系统设置-系统设置-总账-系统参数,双击打开后,点击上面的总账,然后就能看到设置了 其实用特意做分录,在系统设置里设定好结转本年利润到未分配利润的科目,软件会自动计算损益,只要点期末结账的“结转损益”就行了,生成报表时本年利润会自动计入未分配利润里。
  • 17196327644 :金蝶K3月末结转成本操作
    伏旺药2156 :答:1、进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。2、单击结帐后,单击右侧的结束结帐。3、进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。4、在跳转的界面中,需要招安挂接后,单击下方的开始按钮。5、当单击开始按钮时,将出现一个对话框,然后单击确定...
  • 17196327644 :金蝶k3怎么结转折旧费用
    伏旺药2156 :答:金蝶k3结转折旧费用需要在金蝶软件的固定资产中进行。1、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块。2、单击计提折旧按钮。3、在弹出的计提折旧对话框中,点击右下方的前进按钮。4、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改。5、确认无误后,单击前进按键,在出的对话框中点击完成,完成计提折旧和...
  • 17196327644 :金蝶k3套账转移的步骤是怎么样的?
    伏旺药2156 :答:1、双击鼠标,打开“账套管理”,进入账套管理的登录界面。2、填写套账管理的用户名和密码,点击“确定”进行登录。3、 进入账套管理的界面后,单击左边的机构列表中的组织机构,在账套列表中选择需要引出的账套,单击菜单栏中的“备份”选项,填写对话框中选定账套引出后保存的位置,单击“确定”就可以了...
  • 17196327644 :金蝶K3月末结转成本操作
    伏旺药2156 :答:1、进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。2、单击结帐后,单击右侧的结束结帐。3、进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。4、在跳转的界面中,需要招安挂接后,单击下方的开始按钮。5、当单击开始按钮时,将出现一个对话框,然后单击确定...
  • 17196327644 :哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益,急急急!
    伏旺药2156 :答:1、结转销售成本,在存货核算中先设定好凭证模板,然后生成凭证,如下图:2、结转损益在账务处理模模块,点结转损益,可以自动结转损益,如下图:3、结转损益是自动结转的。
  • 17196327644 :金蝶K3操作详细流程
    伏旺药2156 :答:你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。一、 登陆软件:1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。2、 组织机构:2011 公司密码2011 3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政 命名用户...
  • 17196327644 :金蝶K3操作详细流程
    伏旺药2156 :答:一、 登陆软件:1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。2、 组织机构:2011 公司密码2011 3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政 命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定 二、 总账管理:每月会计流程:注意按流程做账 正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末...
  • 17196327644 :在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
    伏旺药2156 :答:一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账...
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